长春市充电桩生产基地建设项目申请备案可行性研究报告
XXX(长春)新能源有限公司
充电桩生产基地建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目3-5年发展规划 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1大力发展充电桩产业,助力国家“双碳”目标实现的需要 10
2.2.2顺应我国新能源汽车行业快速发展的需要 10
2.2.3为长春市打造全国低碳经济示范城贡献力量的需要 11
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 12
2.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4可行性分析结论 16
三章 行业市场分析 18
3.1我国新能源汽车行业发展状况分析 18
3.2我国新能源汽车充电设施发展现状分析 20
3.3吉林省新能源汽车发展现状分析 22
3.4长春市充电设施发展前景分析 24
3.5市场小结 30
四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域建设条件 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域水文条件 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域交通条件 32
4.2.5区域经济发展条件 33
五章 总体建设方案 34
5.1工程建设方案 34
5.2工程管线布置方案 34
5.2.1给排水 34
5.2.2供电 35
5.3辅助工程及其他工程方案 37
六章 产品方案及技术方案 38
6.1主要产品及生产规模 38
6.2项目充电桩产品优势 39
6.3产品质量标准 40
6.4产品价格制定原则 40
6.5产品生产规模确定 40
6.6项目产品生产工艺 41
6.6.1工艺设计指导思想 41
6.6.2产品生产工艺 42
七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 44
7.2.1设备选型原则 44
7.2.2主要设备明细 45
八章 节约能源方案 47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3项目环境影响分析 53
9.4环境保护措施方案 53
9.5消防措施 54
9.5.1设计依据 54
9.5.2防范措施 55
9.5.3消防管理 56
9.5.4消防措施的预期效果 56
十章 劳动安全卫生 57
10.1 编制依据 57
10.2概况 57
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生设施 59
10.4.3照明 60
10.4.4个人防护 60
10.4.5安全教育及防护 60
十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3员工培训 61
11.4福利待遇 62
十二章 项目实施规划 63
12.1建设工期的规划 63
12.2 建设工期 63
12.3实施进度安排 63
十三章 投资估算与资金筹措 64
13.1投资估算依据 64
13.2建设投资估算 64
13.3流动资金估算 65
13.4资金筹措 65
13.5项目投资总额 65
13.6资金使用和管理 67
十四章 财务及经济评价 68
14.1总成本费用估算 68
14.1.1基本数据的确立 68
14.1.2产品成本 69
14.1.3平均产品利润 70
14.2财务评价 70
14.2.1项目投资回收期 70
14.2.2项目投资利润率 71
14.2.3不确定性分析 71
14.3经济效益评价结论 74
十五章 风险分析及规避 76
15.1项目风险因素 76
15.1.1不可抗力因素风险 76
15.1.2技术风险 76
15.1.3市场风险 76
15.1.4资金管理风险 77
15.2风险规避对策 77
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
15.2.2技术风险规避对策 77
15.2.3市场风险规避对策 77
15.2.4资金管理风险规避对策 78
十六章 招投标方案 79
16.1招标依据 79
16.2招标内容 79
16.3招标程序 79
十七章 结论与建议 84
17.1结论 84
17.2建议 84
附 表 85
附表1 销售收入预测表 85
附表2 总成本表 87
附表3 外购原材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14资金来源与运用表 101
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
充电桩生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX(长春)新能源有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在吉林省长春市二道区国际物流经济开发区制造产业园
1.1.5项目负责人
报告编制人:(微)杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为50000.00万元,其中,建设投资为20000.00万元(厂房、办公等装修改造工程费用为1120.00万元,设备及安装投资16733.00万元,场地租赁费用为158.40万元,其他费用为1036.92万元,预备费951.68万元),铺底流动资金为30000.00万元。
本项目建成后,达产年可实现年产值367200.00万元,年均销售收入为325234.29万元,年均利润总额15082.09万元,年均净利润11311.57万元,年均上缴城建费及附加为726.96万元,年均上缴增值税为6057.98万元;投资利润率为30.16%,投资利税率43.73%,税后财务内部收益率27.87%,税后投资回收期(含建设期)为4.86年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目总租赁厂房面积10000平方米、租赁办公用房面积2000平方米,对厂房、办公用房等进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目达产年设计生产能力为:年产交流桩(7KW):10.8万台;直流桩(120KW):2.16万台;直流桩(240KW):2.16万台。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币50000.00万元,资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年5月—2022年10月,建设工期共计6个月。
1.1.10项目3-5年发展规划
2年内实现省内跨地市销售,成长为省内充电桩生产企业; 3年内实施跨省区建立销售服务网点,持续成长为优良区域性公司;未来终愿景是持续成长为特色的、的、具有现代公司治理架构的全国性充电桩生产公司。计划于5年内视经营发展情况启动 IPO 工作,力争采取多种模式推动尽快实现上市目标。
1.2项目承建单位介绍
XXX(长春)新能源有限公司
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;
2.《吉林省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;
3.《长春市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;
4.《办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》;
5.《绿色出行行动计划(2019-2022年)》;
6.《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》;
7.《产业结构调整指导目录(2019年本)》;
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(三版);
9.《工业可行性研究编制手册》;
10.《现代财务会计》;
11.《工业投资项目评价与决策》;
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势,充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,精深加工,延伸产业链,实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内的产品生产技术,设备选用国内的,确保产品的质量,以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房、办公用房改造装修面积 平方米 12000.00
1.1 租赁厂房面积 平方米 10000.00
1.2 租赁办公生活用房面积 平方米 2000.00
2 项目达产年设计产能
2.1 交流桩(7KW) 万台/年 10.80
2.2 直流桩(120KW) 万台/年 2.16
2.3 直流桩(240KW) 万台/年 2.16
3 总投资资金,其中: 万元 50000.00
3.1 租赁厂房、办公用房装修改造工程费用 万元 1120.00
3.2 设备购置及安装工程费用 万元 16733.00
3.3 场地租赁费(建设期) 万元 158.40
3.4 工程建设其他费用 万元 1036.92
3.5 预备费用 万元 951.68
3.6 铺底流动资金 万元 30000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 367200.00
2 年均销售收入 万元 325234.29
3 年平均利润总额 万元 15082.09
4 年均净利润 万元 11311.57
5 年均增值税 万元 6057.98
6 年均所得税 万元 3770.52
7 年均城建费及附加 万元 726.96
8 项目定员 人 250
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.16%
2 项目投资利税率 % 43.73%
3 税后财务内部收益率 % 27.87%
4 税前财务内部收益率 % 37.00%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 49,854.46
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 73,655.68
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.86
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.07
9 盈亏平衡点 % 44.02%
1.7综合评价
本项目研究“充电桩生产基地建设项目”的设计与实施,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化充电桩生产基地,以满足当前市场的需求,并推动我国新能源汽车行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分必要,也切实可行。
二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186,0072,8890(微)工程师编制,请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。
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