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本事务主营审计服务、能进行包括财务报表审计、公司内部审计、专项审计、汇算清缴、税务清算、等在内的各种审计服务,是一家技能、完善、综合性强的会计师事务所。本事务所有将通过简单、、价格优惠、的产品优势,更好的定位并完善客户需求!
对于存在子公司的企业而言,还需根据要求对合并报表相关内容进行审查。
民办学校审计报告、养老院审计报告、医院审计报告、培训学校审计报告、非赢利机构评估报告、商会协会审计报告、银行围标审计报告、招投标审计报告。
审计服务:年度会计报表审计、离任审计、经济责任审计、财务报表审计、投标审计、年检审计、清算审计、企业改制审计、外汇年检审计、外资报表审计、企业内部审计、税务鉴证、 事业单位审计、物业管理收费审计、社会团体审计、高新企业专项审计、创新基金专项审计、各类资质申办审计、其它审计。
本司长期出全国各地各种财务审计报告,价格实惠、、通过本司的审计还可以实现贵司价值的再创造,本司同时也是企业资源整合平台,手里有近万多家通过本司做的财务审计报告,可以通过本司平台实现资源互补如业务合作、渠道合作、信息技术合作等等。
财务审计需要提供以下审计资料:
1、营业执照副本复印件。
2、股东会决议及章程。
3、财务资料(资产负债表、利润表、科目余额表、总账、明细账、凭证资料等等)
4、银行对账单及流水。
5、年度和季度纳税申报表。
6、专项支出费用发票及合同和项目介绍。
7、其他需要的审计资料。
研发费用,作为公司一项特殊费用的存在,不同的公司往往投入大相径庭,例如目前国内热度比较高的华为,其研发投入的收入占比10%~15%,近十年累计研发收入730亿美元,投入如此的资金,一方面除了抢占技术制高点,另一方面在税务端,研发支出可以用来做加计扣除,从而减少企业的所得税税负,可谓是一举多得,那么,在做研发费用专项审计的小伙伴们,有哪些点需要值得注意呢?
审计报告是注册会计师对财务报表合法性和公允性发表审计意见的书面文书,因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和使用审计报告,并防止被审计单位替换、更改已审计的财务报表。