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磷酸铁锂电池材料回收循环再利用正极材料项目可行性研究报告

更新时间:2024-03-29 09:52:09 信息编号:1e2o4h4d87c8bc
磷酸铁锂电池材料回收循环再利用正极材料项目可行性研究报告
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  • 磷酸铁锂电池材料

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详情介绍

磷酸铁锂电池材料回收循环再利用正极材料项目可行性研究报告

服务项目
磷酸铁锂电池材料
面向地区
全国
回收退役磷酸铁锂电池材料循环再利用项目










二零二一年五月

目 录
第 一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第 二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1开展磷酸铁锂电池循环利用,是响应我国新时期绿色发展号召的现实举措 9
2.2.2有利于降低电池生产成本,促进我国新能源汽车健康可持续发展的需要 10
2.2.3满足我国磷酸铁锂电池正极材料市场需求的需要 11
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.7带动当地经济发展的需要 12
2.3项目可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.4分析结论 15
第三章 行业市场分析 17
3.1磷酸铁锂电池正极材料的性能优势分析 17
3.2我国车用动力磷酸铁锂电池正极材料市场规模及分析 18
3.3我国磷酸铁锂电池储能市场前景分析 21
3.4我国退役磷酸铁锂电池循环再利用现状分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通条件 25
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 31
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 34
第六章 产品方案及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5产品工艺流程 37
6.5.1产品工艺方案选择 37
6.5.2产品工艺流程 37
第七章 原料供应及设备方案 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
7.2.1设备选型原则 41
7.2.2主要设备明细 42
第八章 节约能源方案 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44
8.2.1能源消耗种类 44
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 45
8.4主要能耗指标及分析 45
8.5节能措施和节能效果分析 46
8.5.1工业节能 46
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 48
8.6结论 48
第九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 53
9.4.3 环境管理与监测机构 53
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 54
9.6.1设计依据 54
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 56
9.6.4消防措施的预期效果 56
第十章 劳动安全卫生 57
10.1 编制依据 57
10.2概况 57
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生 59
10.4.3照明 60
10.4.4个人防护 60
10.4.5安全教育 60
第十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3培训计划 62
11.4激励和约束机制 62
11.5福利待遇 63
第十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2 建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 68
13.6资金使用和管理 71
第十四章 财务及经济评价 72
14.1总成本费用估算 72
14.1.1基本数据的确立 72
14.1.2产品成本 73
14.1.3平均产品利润 74
14.2财务评价 74
14.2.1项目投资回收期 74
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 75
14.3经济效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招投标方案 82
16.1招标依据 82
16.2招标内容 82
16.3招标程序 82
第十七章 结论与建议 87
17.1结论 87
17.2建议 87
附 表 88
附表1 销售收入预测表 88
附表2 总成本表 89
附表3 外购原材料表 90
附表4 外购燃料及动力费表 91
附表5 工资及福利表 92
附表6 利润与利润分配表 93
附表7 固定资产折旧费用表 94
附表8 无形资产及递延资产摊销表 95
附表9 流动资金估算表 96
附表10 资产负债表 97
附表11 资本金现金流量表 98
附表12 财务计划现金流量表 99
附表13 项目投资现金量表 101
附表14资金来源与运用表 103


第 一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
回收退役磷酸铁锂电池材料循环再利用项目
1.1.2项目建设单位
***新材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于四川省江油高新技术产业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人:(微)杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为130000.00万元,其中,建设投资为110000.00万元(土建工程为31431.25万元,设备及安装投资69195.50万元,土地费用为5000.00万元,其他费用为1168.83万元,预备费3204.42万元),铺底流动资金为20000.00万元。
本项目建成后,达产年可实现年产值300000.00万元,计算期内年均销售收入为195000.00万元,年均利润总额32089.43万元,年均净利润24067.07万元,年均上缴城建费及附加为1245.05万元,年均上缴增值税为10375.44万元;投资利润率为24.68%,投资利税率33.62%,税后财务内部收益率21.30%,税后投资回收期(含建设期)为7.92年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟分三期建设,总体设计产能为6万吨/年:一期产能为年产1.2万吨磷酸铁锂电池正极材料,总投资3亿元;二期产能为年产24000吨磷酸铁锂电池正极材料,总投资5亿元;三期产能为年产24000吨磷酸铁锂电池正极材料,总投资5亿元。
本项目总占地面积200亩,总建筑面积为215790.00平方米,主要建设内容及规模如下:
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数(层) 占地面积(m2) 建筑面积(m2)
1、一期建筑工程
(60亩) 生产厂房1 2 10500.00 21000.00
生产厂房2 2 6860.00 13720.00
生产厂房3 2 5450.00 10900.00
仓储库房1 2 5930.00 11860.00
研发中心 5 1020.00 5100.00
办公综合楼 6 1180.00 7080.00
配电房及门卫室 1 405.00 405.00
合计 31345.00 70065.00
2、二期建筑工程
(70亩) 生产厂房5 2 14500.00 29000.00
生产厂房6 2 8620.00 17240.00
仓储库房2 2 7880.00 15760.00
职工宿舍 6 1500.00 9000.00
职工食堂 4 655.00 2620.00
辅助配套用房 1 385.00 385.00
合计 33540.00 74005.00
3、三期建筑工程
(70亩) 生产厂房7 2 13500.00 27000.00
生产厂房8 2 12210.00 24420.00
仓储库房3 2 3120.00 6240.00
仓储库房4 2 3450.00 6900.00
仓储库房5 2 3060.00 6120.00
辅助配套用房 2 520.00 1040.00
合计 35860.00 71720.00
工程量总计 100745.00 215790.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 18300.00 18300.00
绿化景观工程 1 14200.00 14200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币130000.00万元,资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行:第 一期:2021年6月—2022年5月,计1年;第 二期:2022年6月—2024年5月,计2年;第三期:2024年6月—2026年4月,计2年;建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;
2.《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;
3.《能源技术革命创新行动计划(2016~2030年)》;
4.《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》;
5.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》;
6.《五部门关于促进储能技术与产业发展的指导意见》;
7.《产业结构调整指导目录(2019年本)》;
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
9.《工业可行性研究编制手册》;
10.《现代财务会计》;
11.《工业投资项目评价与决策》;
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,延伸产业链,实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内的产品生产技术,设备选用国内的,确保产品的质量,以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 200.00
1.1 一期用地面积 亩 60.00
1.2 二期用地面积 亩 70.00
1.3 三期用地面积 亩 70.00
2 总建筑面积 ㎡ 215790.00
2.1 一期建筑面积 ㎡ 70065.00
2.2 二期建筑面积 ㎡ 74005.00
2.3 三期建筑面积 ㎡ 71720.00
3 达产年设计产能 万吨/年 6.00
3.1 一期磷酸铁锂电池正极材料产能 万吨/年 1.20
3.2 二期磷酸铁锂电池正极材料产能 万吨/年 2.40
3.3 三期磷酸铁锂电池正极材料产能 万吨/年 2.40
4 总投资资金,其中: 万元 130000.00
4.1 建筑工程费用 万元 31431.25
4.2 设备及安装费用 万元 69195.50
4.3 土地费用 万元 5000.00
4.4 工程建设其他费用 万元 1168.83
4.5 预备费用 万元 3204.42
4.6 铺底流动资金 万元 20000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 300000.00
2 年均销售收入 万元 195000.00
3 年平均利润总额 万元 32089.43
4 年均净利润 万元 24067.07
5 年城建费及附加 万元 1245.05
6 年均增值税 万元 10375.44
7 年均所得税 万元 8022.36
8 项目定员 人 750
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.68%
2 项目投资利税率 % 33.62%
3 税后财务内部收益率 % 21.30%
4 税前财务内部收益率 % 27.69%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 93,499.22
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 142,293.19
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.14
9 盈亏平衡点 % 46.21%

第 二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景

本报告有杨刚工程师编制,请勿复制。如需全文或报告的定做详询90(微)杨刚工程师。
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